Faktúry a objednávky
- Faktúry 2026
- Faktúry 2026- jedáleň
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry 2025
- Faktúry 2025 jedáleň
- Faktúry 2024
- Faktúry 2024 jedáleň
- Faktúry 2023
- Faktúry 2023 jedáleň
- Faktúry 2022
- Faktúry 2022 jedáleň
- Faktúry 2021
- Faktúry 2021 jedáleň
- Faktúry 2020
- Faktúry 2020 jedáleň
- Faktúry 2019
- Faktúry 2019 jedáleň
- Faktúry 2018
- Faktúry 2018 jedáleň
- Faktúry 2017
- Faktúry 2017 jedáleň
- Faktúry 2016
- Faktúry 2016 - jedáleň
- Faktúry 2015 - jedáleň
- Faktúra 2014
- Faktúry 2014 - jedáleň
- Faktúry 2013
- Faktúry 2013 - jedáleň
- Faktúry 2012
- Faktúry 2015
- Faktúry 2012 - jedáleň
- Faktúry 2011
- Faktúry 2011- jedáleň
- Faktúry 2027
- Faktúry 2027- jedáleň
- Faktúry 2028
- Faktúry 2028- jedáleň
Faktúry 2026
Fa 1/26 dátum prijatia: 09.01.2026 úhr. (bezhot.sp.): 09.01.2026 ZŠ-voda suma s DPH: 7,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 2/26 dátum prijatia: 09.01.2026 úhr. (bezhot.sp.): 09.01.2026 MŠ-voda suma s DPH: 20,- €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín, IČO: 36672254
Fa 3/26 dátum prijatia: 09.01.2026 úhr. (bezhot.sp.): 09.01.2026 Telefón suma s DPH: 32,89 €
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Fa 4/26 dátum prijatia: 09.01.2026 úhr. (bezhot.sp.): 09.01.2026 GDPR+ZO suma s DPH: 180,- €
BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina, IČO: 36734390
Fa 5/26 dátum prijatia: 09.01.26 úhr. (bezhot.sp.): 09.01.26 Software Jedáleň 01/26 suma s DPH: 35,67 €
VIS Slovensko, s. r.o , Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, IČO:360069127
Fa 6/26 dátum prijatia: 09.01.26 úhr. (bezhot.sp.): 09.01.26 EduPage eGovernment modul suma s DPH: 103,- €
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
Fa 7/26 dátum prijatia: 09.01.26 úhr. (bezhot.sp.): 09.01.26 Služba mobilný výplatný lístok suma s DPH: 7,58 €
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36237337
Fa 8/26 dátum prijatia: 09.01.26 úhr. (bezhot.sp.): 09.01.26 Stavebnica TUKI Builder suma s DPH: 1.212,- €
Wild Child s.r.o., Zámostní 1155/27, 7100 Ostrava - Slezská, ČR, IČO: 06531644
Fa 9/26 dátum prijatia: 13.01.26 úhr. (bezhot.sp.): 13.01.26 Učebnice - čítanka 3.ročník suma s DPH: 54,78 €
AITEC, s.r.o., Ráztočná 19, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO:43829171
Fa 10/26 dátum prijatia: 13.01.26 úhr. (bezhot.sp.): 13.01.26 Vzdelávacie služby-školenia suma s DPH: 67,66 €
Združenie obcí RVC MARTIN, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 31938434
Fa 11/26 dátum prijatia: 14.01.26 úhr. (bezhot.sp.): 14.01.265 Plyn vyúčtovanie (nedoplatok) suma s DPH: 1.347,51 € (MŠ nedoplatok 236,21 €; ZŠ nedoplatok 1111,30 €)
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 44483767
Fa 12/26 dátum prijatia: 15.01.26 úhr. (bezhot.sp.): 15.01.26 El.energia MŠ -vyúčtovanie (nedoplatok) suma s DPH: 1.144,34 €
Stredoslovenská energetila, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
Fa 13/26 dátum prijatia: 15.01.26 úhr. (bezhot.sp.): 15.01.26 El.energia ZŠ -vyúčtovanie (nedoplatok) suma s DPH: 54,53 €
Stredoslovenská energetila, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467
Fa 14/26 dátum prijatia: 15.1.26 úhr. (bezhot.sp.): 15.1.26 Činnosť OPP a BOZP rok 2026 suma: 420,- € (nieje platca DPH)
Ing. Peter Zimáni - BEZPO, Na Ostrvke 763, 027 43 Nižná, IČO: 35010053
Fa 15/26 dátum prijatia: 15.1.26 úhr. (bezhot.sp.): 15.1.26 Papierové utierky ZZ suma: 135,79 €
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35710691
Fa 16/26 dátum prijatia: 21.1.26 úhr. (bezhot.sp.): 21.1.26 Čistiace prostr. a poháre do jedálne suma: 142,43 €
Kuchyňovo s.r.o., Hradská 124, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 36366048
Fa 17/26 dátum prijatia: 27.1.26 úhr. (bezhot.sp.): 27.1.265 ALFIK SK online + ALFPÉDIA SK suma: 250,- €
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 06 Prešov, IČO: 44685173
Fa 18/26
Faktúry z programu Školské mlieko
Dodávateľ: Organika, s.r.o., Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany, IČO: 44555156, DIČ: 2022731293
Fa 1/26 dátum prijatia: 30.01.25 Mlieko 250 ml (3 x 108 ks) suma s DPH: 224,52 € (213,84 € + 10,68 €) suma k úhrade: 0,- €
Faktúry z programu Školské ovocie
Dodávateľ: MIRUTOMI spol. s r.o., 029 51 Ťapešovo 169, IČO: 46339116, DIČ: 2023339912
Fa Školské ovocie 1/26 dátum prijatia:
